为充分发挥内部控制对廉政建设、提高资金运行效力的价值,进一步提高我院内部控制报告编制质量,学院内部控制小组常委陈秀娟副院长于2023年6月26日星期一下午14:30在学院第一会议室组织召开了学院2022年度内部控制报告编制工作会,审计处、财务处、党委教师工作部、基建办、国资处部门负责人及相关工作人员参会,会议由陈秀娟副院长主持。
陈秀娟副院长指出,事业单位内部控制报告编制是学院每年必须按时完成的重要工作,对学院内部监督管理提升具有重要指导意义,各部门要积极配合,重视此项工作,争取高质量的完成学院2022年度事业单位内部控制报告。
接下来,由审计处刘婷婷负责介绍报告内容,对报告中需要调整的部分,国资处、财务处、基建办分别提出意见并提供支撑材料。
会议最后,陈秀娟副院长提出,此次报告编制工作接近尾声,各部门要秉着诚实负责的工作态度认真审核,积极建议。
学院内部控制领导工作小组办公室
2023年6月26日